增值税纳税申报表(一般纳税人适用)
一、纳税人信息
1. 纳税人名称:________________________
2. 纳税人识别号:________________________
3. 地址、电话:________________________
4. 开户行及账号:________________________
二、税款所属期
1. 本期年月:______年______月 1 日至______年______月 31 日
2. 纳税人所属行业:________________
三、销项情况
1. 销售额:
按适用税率计税销售额:其中:应税货物销售额________________;应税劳务销售额________________;纳税检查调整的销售额________________。
销项税额:________________。
含税销售额:________________。
2. 销项税额计算:
应税货物销售额________________,税率______%,销项税额________________。
应税劳务销售额________________,税率______%,销项税额________________。
纳税检查调整的销售额________________,税率______%,销项税额________________。
四、进项情况
1. 进项税额:
本期认证相符的增值税专用发票______份,金额______元,税额______元。
进口增值税抵扣 前期认证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票______份,金额______元,税额______元。
本期认证相符的海关进口增值税专用缴款书______份,金额______元,税额______元。
农产品收购发票或销售发票抵扣进项税额情况:
本期收购发票抵扣进项税额合计______元,其中,免税农产品收购发票抵扣进项税额______元。
本期销售发票抵扣进项税额合计______元,其中,开具农产品收购发票的销售发票抵扣进项税额______元。
代扣代缴税收通用缴款书抵扣进项税额情况:
本期代扣代缴税收通用缴款书抵扣进项税额合计______元。
其他______。
2. 进项税额转出额:
本期进项税转出额合计______元,其中,免税项目用进项税转出额______元。
3. 待抵扣进项税额:
本期认证相符的增值税专用发票______份,金额______元,税额______元,其中,本期未申报抵扣的金额______元,税额______元,以后各期申报抵扣的金额______元,税额______元。
前期认证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票______份,金额______元,税额______元,其中,本期未申报抵扣的金额______元,税额______元,以后各期申报抵扣的金额______元,税额______元。
本期海关进口增值税专用缴款书______份,金额______元,税额______元,其中,本期未申报抵扣的金额______元,税额______元,以后各期申报抵扣的金额______元,税额______元。
本期未收到稽核比对结果的海关缴款书抵扣进项税额的情况______。
本期铁路运输费用结算单据抵扣进项税额的情况______。
本期其他______。
五、简易计税办法征税项目
1. 征收率为 3%的征收项目
销售额______元,其中,开具普通额______元。
应纳税额______元,其中,开具普通发票应纳税额______元。
2. 预征率为 2%的征收项目
销售额______元,其中,开具普通额______元。
应纳税额______元,其中,开具普通发票应纳税额______元。
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