如何计算出口退税-出口退税如何计算
如何计算出口退税-出口退税如何计算
出口退税计算
退税额=含税出厂价/(1+0.17)×出口商品退税率
销售金额x出口商品退税率
出厂价=销售金额*(1+0.17)
销售金额:在增值税上有列明,也可进行计算,如下:
销售金额=出厂价/(1+0.17)
例如:
捐款仪式主持词
汽车配件出口退税率5%
出厂单价:1.50元/件数量:件
出厂价:元
出口退税额=/(1+0.17)X5%=64.10元
外贸关键秘密之:退税制度
一般的产品都是开增值税17%的,这是你买的货物是含税的,到时国家退给13%。假如退税率是13%的话,你以含税价1000元买进的货物(因为里面含了17%的税,实际货物的价钱肯定要把这含税的价钱去掉,1000除以(1+17%)得出的也就是不含税价854.7元,),就算原封不动1000元卖给老外,你也能从国家那里拿到111元退税款(854.7乘以13%约等于111)。因为退税是按你货物实际不含税的价钱(也就是854.7元)乘以退税率13%,这就是你从国家拿到的退税(111元)。
进一步说,你1000元拿到的货物,豁出去了900元倒卖给老外,“亏”了100元,可因为你能从国家那里拿到111元,实际上还赚了11元。所以说现在市场上很多行业说是说宁可亏本卖,以这样在同行中取得竞争优势,其实实际上都靠国家退税给补回来了。
但是,国家的要详细一定要详细些,以上是我们普通简单的算法。
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1.出口货物应退增值税税额,依进项税额计算。具体计算方法为:
1)出口企业将出口货物单独设立库存帐和销售帐记载的,应依据购进出口货物增值税专用所列明的进项金额和税额计算。
对库存和贩卖均采用加权平均核算的企业,也可按合用分歧税率的货物划分依下列公式计算:
应退税额=出口货物数量×加权平均进价×税率
2)出口企业兼营内销和出口货物且其出口货物不能单独设帐核算的,应先对内销货物计算销项税额并扣除当期进项税额后,再依下列公式计算出口货物的应退税额:
最动心的情话① 销项金额×税率>未抵扣完的进项税额
应退税款=未抵扣完的进项税额
②销项金额×税率<未抵扣完的进项税额
应退税额=销项金额×税率
结转下期抵扣进项税额=当期未抵扣完的进项税额-应退税额
销项金额是指依出口货物离岸价和外汇牌价计算的人民币金额,税率是指计算该项货物退税的税率。凡从小规模纳税人购进特准退税的出口货物的进项税额,应按下列公式计算一定:
进项税额=×退税率
其他出口货物的进项税额依增值税专用所列的增值税税额计算确定。
XXX1994年2月18日国税发〔1994〕031号)
2.出口企业拜托生产企业加工发出后报关出口的货物,凭采办加工货物的原材料等和工缴费按规定办理退税。若原材料等属于进料加工贸易已减征进口环节增值税的应扣除已减征税款计算退税。
XXX1994年2月18日国税发〔1994〕031号)
3.出口货物的销售金额、进项金额及税额及税额明显偏高而无正当理由的,税务机关有权拒绝办理退税或免税。退税到底是怎么算的
我们出口了好几票了,但一向没有办理过退税,因为退税要,经理说如果的话。
我们还得交17%的税,我们的退税率有15%,而且还要交企业所得税。我知道工厂会给我
们,但相应的价格会高点,如果我们不退税的话,工场就不,这样工场给的价格就
会低一点,所以经理说划不来,但我在网上看了很多人都挣着要退,我想肯定不是划不来的。
但详细怎样来算,真的是不懂。就比如,我们有票货要出,USD5000,总共10台,该怎
么算呢?是退税金额=额/(1+增值税率)*出口退税率?
那我们应该交的税额是多少呢?望高人指点。多谢。绿茶婊2
你的经理什么都不懂,误人子弟。
没错增值税率是17%,但是工厂的含税价并没有17%这么多,工厂也根本没有什么企
煮饺子的方法业所得税。
因为他们可以有进项做抵扣(假设服装厂可以拿着自己买进面料的增票去抵扣他卖出成衣
说交的增值税)一般来说工厂的成本在9-13%左右有的更低。换句话说实际上
交的增值税和退税之间是有益润可图的。
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这次您出口货值为5000$(约等于人民币)那假设工场EXW出厂价为人民
币工厂成本为10%。
那含税价即*1.1=(增加税款2800元)
虽然成本有所提高但是还有退税
-3948.7=.3含税价减去退税后的实际本钱是比EXW还要低的。
对于退税率为15%的产品就没有听说过一般贸易出口不划算的。
外贸交易通常货值比较高,相应的退税金也很可观。当然,国家对退税管理也很严格的,与
外汇管理紧密结合。出口前需从外汇管理局部门领取《出口退税核销单》,申报出口总金额。
核销单还需海关盖章确认货物确实已经出口。在收到国外买家领取的货款当前,凭银行收据。

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