税会综合练习二
(十九)11陈沐沐发文日,收到红光公司2187#转账支票,系上月货款60021元。
进入应收款管理系统,录入收款单,审核后制单,生成凭证:
(二十)11日,开出现金支票2368#,提现3000元备用,附单据1张。
进入总账系统,填制凭证:
暗黑3攻略 (二十一)11日,办公室购进传真机一台,价款2600太原限行元,开出2188#转账支票付讫,当即交付使用,使用年限为5年。
进入固定资产管理系统,进行资产增加操作,并按单生成凭证:
(二十二)12日,开出转账支票195390元,抵付贝贝公司货款,票据号06001,中国工商银行承兑。
进入应付款管理系统,付款单审核后进行付款单制单处理,生成凭证:
(二十三)12日,收到青梅公司汇来前欠货款37812元,并以预收款60000元冲应收该公司账款,票据号:3276
1.进入应收款管理系统,录入收款单,审核后制单,生成凭证:
2.王者荣耀怎么改荣耀战区办理预收冲应收操作,生成凭证:
(二十四)12日,仓库发出黄河公司6日订购203工商查档商品30台,302商品30双;开出销售专用发票,货款71400元,税款12138元,价税合计83538元。
1.进入销售管理系统,生成并审核销售出库单。
2.生成销售发票审核并生成凭证。
(二十五)13日,收到仓库通知,向妮妮公司订购的302商品200双,303商品150双,已到货验收入库。收到专用发票,货款84000元,税款14280元,共计98280元,当即开出银行汇票付讫,票据号:7403;账号6549
1.进入采购管理系统,生成采购入库单并审核。
2.生成专用采购发票并生成凭证
(二十六)13日,办公室购买办公用品360元,以现金支付,附单据1张。
钱江进入总账系统,填制凭证:
借:管理费用-办公费               360.00
 贷:现金                      360.00
(二十七)17日,销售一部余凡报销业务招待780元,以现金支付。
进入总账系统,填制凭证:
借:管理费用-业务招待费             780.00
 贷:现金                      780.00
(二十八)20日,短期借款200000江珊电视剧元今日到期,开出2189#转账支票归还。
进入总账系统,填制凭证:
(二十九)26日,计提本月短期借款利息2500元,附单据1张。
进入总账系统,填制凭证:
(三十)27日,从工商银行账户预交增值税25000元,结算方式:其他,附单据1张。
进入总账系统,填制付0014号凭证:
(三十一)27日,计提本月应交城市维护建设税,应交教育费附加,附单据1张。
进入总账系统,填制凭证:
(三十二)29日,根据月初在用固定资产原值计提本月折旧,附单据1张。
模块五 期末处理
期末处理产生凭证的日期均为131日。
一、存货核算系统期末处理
1.进入存货核算系统,进行存货出库核算。
二、总账系统期末处理
结转损益
模块六:报表制作
一、编制资产负债表
二、编制利润表

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