财务岗位职责流程共5篇财务岗位工作流程
财务岗位职责流程共1
作流程
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财务岗位职责与工wifi改密码
僵尸片大全 财务部制度及岗位职责
为加强公司内部管理,保持工作的规律和连贯性,根据实际运行情况特作如下规定:
财务管理的基本任务和方法:
1.筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。
2.做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
3.加强财务核算的管理,以提高会计信息的及时性和准确性。 4.监督公司财产的购建、保管和使用,配合企业管理部门定期进行财产清查。
5.按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析和考核
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岗位职责
1.根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合本单位特点,负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
台风圆规靠近我国 2.参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3.准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经
费收支进行核算。年审流程
4准确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5负责本公司固定资产的财务管理,定期或不定期地组织清产核资工作。
6负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批
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手续是否符合公司规定。
8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9进行财会资讯分析和评价,向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
10负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
11.负责核算各部门预算表(25号之前需要交到财务部)
借款报销流程
1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不能够再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再由总经理确认落实并签字,总经理签字后视为财务部能够支付该款项。 4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,
方可付款。如有一
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项签批手续不全,出纳员不予支付。
5、借款超1000元以上需要经部门经理审批,超过1000元以上需要总经理审批。
注:借款人是部门经理的需由总经理签字。
英文自我介绍面试 日常费用报销流程
1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经行政部、财务部和总经理审核同意后方可采购; 2、购买物品,两种方式:
(1)采购员凭采购申请单到财务部出纳处领取采购款,挂个人借款,等采购完成后填写报销单(确保提供正规发票),经部门经理、财务部审核,并由总经理签字同意,冲个人款。
(2)采购员个人先垫付,凭采购申请单先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务部审核,并由总经理签字同
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意,方可向出纳支取采购款项。
3、差旅费,须填写出差申请单及借款申请单,出差人员回公司后一周内必须完成报销工作。
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