2023房地产财务部岗位职责
2023房地产财务部岗位职责1
1、会计核算:组织和修订房地产开发模块会计核算规范,复核报销单、工程付款单等支付凭证,开展主管账套的日常会计业务处理,日常成本核算、成本分析工作,组织对相关外联单位的报表报送工作;
2、税务管理:组织配合纳税筹划,配合税务风险自查,检查、确认各月、季、年纳税申报及缴款;
3、月度经营分析与决策支持:组织日常经营的财务分析工作,负责组织对房地产开发模块的业务进行财务现状分析和预测,为项目决策提供财务数据支持;
4、风险管理:根据相关税务、财务要求以及管控重点,组织对部门内部及项目现场管理进行指导、监督;
5、部门管理:管理团队,并对成员进行赋能。
6、认真整理和妥善保管各公司的会计凭证、账簿、报表以及工作范围内所涉及的文件等档案资料;
7、及时清理往来款项,做好往来项目的清查和核对工作,做到账实相符;
8、领导交办的其他任务。
任职要求:
1、45岁以下,本科以上学历,财会类相关专业毕业;
2、5年以上财务管理工作经验,其中至少3年以上房地产企业工作经验;
3、熟悉常用财务管理软件的应用与操作;
4、富有敬业与团队合作精神,具备认真细致工作作风,心态开放。
2023房地产财务部岗位职责2
职责:
1、会同领导编制财务预算计划;
2、拟定本单位的财务会计工作实施办法和制度,报领导审批后执行;
3、有效的组织与安排财务部门的工作;
4、为公司编写商业计划提供的基本财务情况;
直到世界尽头>西游降魔文章唱的歌 5、用财务动向提供危机预防;
6、协助集团公司及所属分公司财务预算的编制、资金留存的测算工作、为企业设置安全的现金存量;
7、收集、督促集团公司及所属分公司按时提交各种财会资料,据此进行汇总上报;
8、定期或不定期,检查、监督、集团公司及所属分公司的财务会计工作并进行内部审计;会计证年检
9、协调财会部门的关系及与业务部门的融合;
10、建立集团公司财务内部互相学习交流的会议制度;
11、建立集团公司财务绩效考评体系,参与对集团公司及所属分公司财会人员的绩效考核;
12、负责完成领导交给的其它财务管理工作;
权限
什么品牌的羽绒服好 1、有权要求本单位遵守国家财经纪律财税法律法规财务会计制度,若有违反有权拒绝,拒绝无效由最高层领导决定办理;
2、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议;
3、有权监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等情况;
4、对财务揭露的问题有提出改进的建议;
5、对财会人员进行绩效考核有发言权;
6、对集团招聘财会人员有测评权、录用有建议权;
2023房地产财务部岗位职责3
(1)财务主管
A、日常工作
1)协助公司制订公司财务制度和工作流程,并监督制度的执行情况;
2)在公司经营计划的指导下,编制资金、收入、成本、费用计划,经批准执行。检查和监督执行的情况,及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息;定期进行经济活动分析。
3)审核会计凭证,完成记帐、核算以及报表工作;
4)协调工商、银行、税务及相关部门的关系,按时申报和缴纳各项税款。
B、隶属关系
1)直属上级:副总
2)直属下级:出纳、记帐
C、岗位期望:成为合格的房地产高级财务主管
(2)成本日常工作
1)按照公司财务制度和核算制度有关规定,正确使用会计科目,及时、准确地登录各类明细帐,要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符,发现问题及时更正;
2)及时了解,审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和进行明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算手续,进行应收应付款项的结算;加强与各部门间的沟通,特别是与合同预算部的紧密联系,正确进行收入、费用、成本的归集和核算,并将结果及时反馈给各部门;
3)根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审核手续是否符合公司规定;
4)及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
圣诞节祝词 (3)销售日常会计工作
1)按照公司财务制度和核算管理有关规定,做好凭证审核、制订、记帐、核算等工作,要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符;
2)及时了解,审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算手续,进行应收应付款项的结算;
3)加强与各部门间的沟通,特别是与营销部的紧密联系,做好销售收款和售楼按揭工作,为客户做好服务工作;
4)做好客户收款台帐,正确计算应收帐款的各项明细内容;
5)编报销售收入明细报表,及时反映应收帐款情况,督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续;
6)及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
2023房地产财务部岗位职责4
中考分数什么时候出来职责:
1、完成对集团内部各级公司的内部审计,对审计过程中发现的问题提出管理建议并提交报告;
2、完成对公司内部控制制度的审计评价;监督业务流程的正常运行,检查被审计单位的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等,被审计单位必须如实提供,不得拒绝、隐匿;
3、对严重损害公司利益的进行专案审计;
4、对违反财税法律法规财经纪律行为的,提请公司领导或有关部门作出制止决定;
5、对公司及所属分公司的资金、财产的完整安全进行监督审计;
6、对公司及所属分公司的财务收支计划、投资和经费的预算,信贷计划,外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督;
7、对公司及所属分公司的会计报表以及其他有关资料进行审计;
8、对公司及所属分公司各项管理制度及流程的执行过程,进行监督检查;
9、贯彻执行有关审计法规;
10、办理公司领导交办的其他事项进行审计;
权限
1、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财税法律法规财务会计制度,若有违反有权拒绝,拒绝无效由最高层领导决定办理;
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