财税实务:【你问我答】已报税但是增值税发票开错怎么办?
报税怎么报
【你问我答】已报税但是增值税发票开错怎么办?
问题描述:
 8月份已经抄税并且报税了,但是发现有张增值税专票开错,开具的金额大于实际的金额,并且已经给了客户,现在需要重新开具发票,请问我公司应该怎么做?账务方面是怎么处理的?对方单位呢?他们的账务处理是怎么样的?
 专家回复:
 观点一:
 不知你与对方还有没有业务往来了,如果还有你可以在下次开票时把多开的金额回来,这样会简单些;要是再没业务往来了,那就得开红字发票了。
 观点二:
 可以开具红字发票冲销,然后再按正确的开具。
 如果你方跨月作废以前月份开具的发票,需要对方主管税务机关出具《开具红字发票证明单》,你方凭《证明单》开具红字发票。
 帐务处理上可以先将以前的收入红字冲回,再按正确的金额重新做账务处理。 对方可凭《证明单》及红字发票先冲回购货,再按收到的正确的发票重新做账务处理。
 对于红字发票的开具规范和要求《关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通

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