CNAS程序文件
二级文件清单
序号
文件名称
1
文件控制程序
2
记录管理程序
3
公正性保证程序
4
不符合检测工作控制程序
5
预防措施管理程序
6
保护客户机密和所有权程序
7
风险评估及风险控制程序
8
人员管理程序
9
人员培训程序
10
设施和环境条件控制程序
11
安全作业与内务管理程序
12
关于万里长城的资料
检测中心环境保护程序
13
非固定场所检测控制程序
14
设备管理程序
15
标准物质管理程序
16
设备的量值溯源工作程序
17
服务和供应品采购管理程序
18
检测工作分包管理程序
19
莫使金樽空对月要求、标书和合同评审程序房屋买卖合同注意事项
20
测试方法及方法的确认程序
21
样品管理程序
22
测量不确定度的评定和应用程序
23
测试结果保证程序
24
检测报告管理程序
25
投诉处理程序
26
数据控制程序和信息系统管理
27
改进工作程序
28
纠正措施管理程序
29
管理体系内审程序
30
管理评审程序
文件控制程序
1 目的
为对与管理体系有关的文件进行控制,确保各有关场所使用文件的版本是有效的,特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用范围包括法律法规、标准、规范性文件,以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指导书、记录表单
3 职责
3.1 检测中心主任负责质量手册和程序文件的批准、发布;
3.2质量负责人负责质量手册、程序文件的审核、相关质量管理作业指导书与其它文件的批准,负责组织有关人员对现有体系进行评审;
3.3质量管理部负责质量手册、程序文件的编制,所有受控文件、外来文件的发放、回收、销毁及原稿的保存;
3.4技术负责人负责相关技术类作业指导书的批准;
3.5各部门负责相关文件的编制和使用保管、外来文件的审查与获取,各部门负责人负责本部门相关作业指南文件的审核。
4 工作程序
4.1文件与资料的分类
4.1.1文件和资料分为以下几类
a)质量手册;
b)程序文件;
c)技术性文件(包括标准技术文件、服务过程标准等)
d)其它内、外部资料(如法律、规定、制度等)
4.1.2文件和资料分为受控文件和非受控文件。检测中心管理体系运行中作为执行依据的文件为受控文件;仅供参考或提供给客户及第三方参阅的文件为非受控文件。受控文件分发时须加盖“受控文件”印章并注明分发号;非受控文件分发时不加盖“受控文件”。
4.2件的编号
4.2.2 各类文件编号统一由综合办公室文档管理员负责,文件编制部门在编制文件时,在综合办公室文档管理员处取得文件(含记录)的编号
4.2.3 文件编号方法
4.2.3.1 质量手册的编号方法
由机构代号(SK)、检测中心管理体系代码(CQM)组成,示例:SK-CQM
4.2.3.2 程序文件的编号方法
由机构代号(SK)、质量程序文件代码(QP)、流水号(两位数字)组成,示例:SK-QP- 01。
4.2.3.3 作业指导书的编号方法
望洞庭诗意由机构代号(SK)作业指导书文件代码(WI)、顺序号(三位数字)组成。不同文件类型按区间进行编号,“检测方法”顺序号区间为001~300”,“仪器操作指南”顺序号区间为“301500”,
“仪器校准、期间核查规程”顺序号区间为“501800”,“检测中心工作流程”顺序号区间为“801900”。示例:SK-WI-001
4.2.3.4 记录表格的编号方法
4.2.3.4.1从程序文件中引出的表格的编号方法
由程序文件编号+顺序号(2位数字)+版本号组成,示例:SK-QP-01-01-A/0
4.2.3.4.2从作业指导书中引出的表格的编号方法
由机构号(SK)、技术记录码(TR)、顺序(3数字)组成示例:SK-TR-001-A/0
4.2.3.5 版本状态
由“版本/修改次数表示。“版本A为最初版本,根据质量手册要求进行换版,换版后修改为B、C…,依次类推,I、O除外。“修改次数0~9表示。示例:A/0
4.2.3.6 外来文件的编号方法
由机构代码(SK)、外来文件接收年份号(四位数字)、流水号(三位数字)组成,示例:SK-2019-001。
4.3 文件的编制与审批
4.3.1 各类文件的审批权限见下表:
文件名称
设计
审核
批准
备注
1
质量手册
质量管理部
质量负责人
检测中心主任
2
程序文件
质量管理部
质量负责人
检测中心主任
3
质量管理类作业指导书
各相关部门
部门负责人
检测中心主任
4
技术类作业指导书
各相关部门
部门负责人
检测中心主任
5
记录文件
各相关部门
/
部门负责人
6
外发企业/开车晚上污痛痛的句子单位文件
各相关部门
质量负责人
检测中心主任
4.3.2 管理体系运行之后编制的质量文件,文件编制人员须充分征求可能使用文件的部门人
员的意见后,填写《文件报批申请表》,同文件正本送至文件审核人员审核内容和分发范围,并由相关部门确认后报主任批准。批准后的质量文件正本及审批后的《文件报批申请表》送至综合办公室,综合办公室文档管理员在相应的文件清单上登记。
4.4 文件的发放
4.4.1综合办公室根据《文件报批申请表》批准的发放范围,准备文件的副本,加盖“受控文件”章并编上分发号。对标准文件的受控,附上《标准文本的查新记录》。
4.4.2 文件发放时,综合办公室应填写《文件发放/领用登记表》,文件领用人签名并领取注有分发号和加盖受控印章的文件。
4.4.3 当需使用文件的人员未领到文件时,不得随意借用他人的文件复印,应填写《文件发放/领用申请表》,经该部门负责人审批后到综合办公室办理领用手续。检测中心内不得使用未加盖“受控版本”印章的复印文件,一经发现立即由综合办公室收回并且销毁。青春有你2预告片
4.5 文件的更改、换版和作废
4.5.1 文件需要更改时,应由文件更改申请部门人员填写《文件更改评审表》,说明更改原因,主要的更改(如技术标准等)还应附有充分的证据。                 
4.5.2 文件更改后应重新进行签批下发,审核、批准依据4.3.1的审核权限执行。
4.5.3 文件的更改由综合办公室负责,更改方法如下:
a)打印更改页,随附《文件更改评审表》发至各相关部门/人,同时收回旧页。
b)根据《文件更改评审表》,综合办公室可直接在现有文件上用不易褪的笔在更改处打一横线,在上部或旁边空位处清晰写上更改内容,加盖更改章并签上名字和日期。
4.5.4 文件经更改后,应在相应文件的《文件履历表》做修订状态标识并更新《文件清单》上登记。
4.5.4 文件经多次更改(修订状态从09)或文件需进行大幅度修改时应进行换版,原版次文件作废,换发新版本,并在新文件上做好修订状态标识。
4.5.5 作废的文件由综合办公室按照《文件发放/领用登记表》收回并做好记录。作废文件
加盖“作废”印章。需作保留的作废的文件,由申请人填写《文件留用申请单》,经质量负责人批准后,由文档管理员加盖“留用文件”印章方可留用,其它作废文件作销毁处理。
4.6 文件的管理
4.6.1 文件应有序的存放以便于存取和查阅。

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