外贸企业出⼝退税⽹页版操作流程
⽬前这个⽹页版出⼝退税申报系统,在部分城市推⼴没有全⾯开始推⼴.有兴趣的企业可以尝试使⽤,⽣成申报数据和单机软件是⼀样的.近期不少学员要求整理了⼀下流程,今天就把外贸企业流程发⼀下.
那么⼤家通过那个系统登陆呢?就是通过出⼝退税综合服务平台在线申报,有的地区通过单⼀窗⼝登陆.
登陆进来后如下图:
如果没有到签名设备处理⽅法如下:
1) 接上签名设备,
2) 安装驱动程序
3) 如果是ie浏览器⽤ie11以上,
4) ⽹页设置兼容模式,该⽤搜狗浏览器
注意:⽆纸化密码和单机软件⽆纸化密码⼀样的
点确定后进⼊系统,如果是第1次使⽤不要忘记要⽤全年反馈更新,这样才可以把以前申报过的数据接收到⽹页版⾥。然后就可以进⾏数据采集了。
数据采集⽅法有两种:⼀是下载导⼊到系统,⼆是⼿⼯录⼊。⼆者效果⼀样。
外贸企业下载数据:⼀个是报关单数据,⼀个是进项发票
电⼦⼝岸数据下载导⼊:点外部信息,报关单采集。
报关单下载⼜给我们提供两种⽅法:导⼊和客户端⼯具下载。
导⼊这样操作:点导⼊下载解密软件,然后到电⼦⼝岸下载数据,通过解密软件解密后导⼊。
这样数据就解密了,然后读⼊系统中。
还可以采⽤客户端⼯具下载数据,这个需要到⽹站右上⾓客户端下载,下载后解压,输⼊电⼦⼝岸密码,可以直接读⼊到系统中
如图:
把数据选中,然后点数据检查,检查后看检查结果,如图
贸易性质检查显⽰:可退税,说明这个报关单可以申报,然后点更新信息
贸易性质检查显⽰:可退税,说明这个报关单可以申报,然后点更新信息
关单信息是绿⾊有信息可以申报,如果是红⾊信息没有到,暂时不能申报。
以上是报关单数据采集,下⾯介绍进项发票数据下载
外部信息-外部数据采集-发票数据采集-增值税发票-发票接收
然后看发票信息,如果是⼀类和⼆类企业有认证信息可以申报,三类和四类必须有稽核信息才可以申报退税.
以上把报关单数据和进项发票数据准备好以后就可以做数据匹配了
在外部信息-外部数据采集-业务配单-数据匹配(河南省叫底账配单)高三誓词
开始配单:在左⾯输⼊报关单号码,右⾯输⼊进项发票号码,补齐出⼝发票号码,然后点提交,这样数据就⾃动到了出⼝明细和进货明细⾥了,不⽤⼿⼯录⼊.
在退税申报-出⼝/进货明细采集
以上就是外部数据操作,不⽤⼿⼯录⼊.
还可以⼿⼯录⼊:
打开申报系统,这个所属期录⼊正常⼤于等于出⼝⽉份都可以,个别地区要求⽤当前⽉份申报就是当前⽉份是⼏⽉就录⼊⼏⽉。
退税申报-出⼝/进货明细采集—出⼝明细—新建
打开如图:
先录⼊出⼝明细,再录⼊进货明细
申报年⽉:⾃动出来,与所属期保持⼀致。
关联号:是进货和出⼝数据唯⼀关联的标志。建议编写规则为申报年⽉+流⽔号(2019060001),或申报年⽉后四位+部门代码+流⽔号(1906010001)。
梦见祭祖申报批次:同⼀个申报年⽉第1次申报就是01,第2次申报就是02。
序号:4位流⽔号,如:0001、如果不会录⼊后点序号重排。
出⼝报关单号:18位海关编号+【0】+2位项号,例:123456789987654321+0+01
录⼊:123456789987654321001,如果是第2条数据加 002
出⼝⽇期:报关单上的出⼝⽇期,企业注意不是申报⽇期。可以到电⼦⼝岸查询。
美元离岸价:美元离岸价格为FOB价格,如果成交⽅式为CIF或其他,应折成FOB,是换汇成本监测的重要参考数据(如果是其他币种成交的都要换算成美元)
(如果是其他币种成交的都要换算成美元)
美元汇率:100 外币兑⼈民币汇率。汇率是6.8834,这样录⼊688.34
⼈民币离岸价:⼈民币FOB 价。回车⾃动出来
商品代码:按出⼝报关单的商品代码填写,先录⼊前8位,如果没有再录⼊10位。
商品名称:⾃动出来,不⽤修改
申报商品代码:⼀般和商品代码保持⼀致。个别税局要求不填写。出⼝商品需按照主要原材料退税率申报退(免)税的,填写主要原材料商品代码。
以家人之名结局
四十九日祭结局出⼝数量:就看计量单位是哪个按那个单位录⼊
进料登记册号:进料加⼯业务的填写此栏,否则置此栏为空。
出⼝发票号码:开具出⼝发票的号码,如果开具多张可以⽤“,“或”-“来录⼊。开具多张发票录⼊⽅法:32145612-16,这样代表是5张发票。
代理证明号:代理出⼝才需要录⼊,否则不⽤录⼊。规则:出⼝代理证明编号+2位项号。
什么是基金申购以上数据录⼊后基本上可以了。
再录⼊进货明细,点新建
申报年⽉:回车⾃动出来,建议企业不要修改。与出⼝明细保持⼀致。
申报批次:同⼀个申报年⽉第1次申报就是01,第2次申报就是02。
序号:4位流⽔号,如:0001、如果不会录⼊后点序号重排。
关联号:是进货和出⼝数据唯⼀关联的标志。建议编写规则为申报年⽉+流⽔号(2019060001),或申报年⽉后四位+部门代码+流⽔号(1906010001)。
考驾照科目一技巧大全【税种】V:增值税C:消费税。
发票号码:增值税发票右上⾓8位号码。(进项发票导⼊了,录⼊。否则不需要录⼊)
发票代码:增值税发票左上⾓10位号码。
发票开票⽇期:进货凭证开票⽇期,⼀般为增值税专⽤发票的填开⽇期。
供货⽅纳税号:供货⽅的纳税⼈识别号或社会信⽤代码。
进货凭证号:如果是增值税专⽤发票,填写增值税专⽤发票的发票代码+发票号码共同组成的18位数字,否则填写其它退税凭证的号码。
商品代码:按出⼝报关单的商品代码填写,先录⼊前8位,如果没有再录⼊10位。
商品名称:⾃动出来,不⽤修改
出⼝数量:就看计量单位是哪个按那个单位录⼊
计税⾦额:增值税发票不含税价格
法定征税税率:为增值税专⽤发票上的税率
税额:为增值税的税额
退税率:填写商品码库对应出⼝商品的退税率
以上数据录⼊后点保存可以了。
再到退税申报-数据申报-数据检查-做关联检查
关联检查看已通过关联号码是否都通过了,还有换汇成本是否正常.如果都没有问题就可以⽣成申报数据了.点退税申报-数据申报-⽣成退税申报数据-⼀键⽣成汇总
就⽣成汇总表了,再点⽣成申报数据.
⽣成申报数据后,到申报数据查询⾥可以看到数据。
点远程申报后,点反馈接收。
查看疑点
有疑点,要处理点数据撤消,处理疑点。没有疑点可以确认申报。
确认申报后,看看审核状态,如果是已完成,即申报成功。
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