质量检查制度
质量检查制度
第1章   总则
第一条  为加强施工过程的质量管理,通过施工质量检查及隐患排查,及时发现和整改生产过程中存在的质量隐患及质量安全管理工作的缺陷,减少和防止事故的发生,保证工程质量,特制定本制度。
第二条  公司把安全检查的内容、形式、隐患处置、考核、奖罚适合于本制度。
第二章  职 责
第三条  公司质安部部长负责组织定期质量检查及隐患排查。
第四条  公司质安部是质量检查及隐患排查管理的职能部门,负责制定定期质量检查及隐患排查的计划并参与检查,组织日常质量安全检查,负责隐患整改后的验证,对存在重大隐患的项目有权停止施工和处罚,负责对安全检查的资料进行收集、汇总和建档。
第五条  项目部项目经理每周组织一次质量安全检查及隐患排查,项目经理对工程的质量安
全质量隐患整改工作负责,每个员工对本岗位的安全检查和事故隐患整改负责。
第三章  检查内容
第六条  检查项目部内容:查项目部施工许可证、开工条件审查办理情况,查项目经理、技术负责人、安全员、质检员、施工员等关键岗位到位情况;查安全生产投入情况(计划、实施情况);公司的安全规章制度、安全技术操作规程和上级主管部门要求隐患排查情况;重大危险源辨识及控制情况;查《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中安全管理资料、文明施工、脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具按标准、规范实施情况;查项目部是否存在不良行为告知情况;查规范、标准的配备情况;查工程实体情况;查实测实量检测记录;查隐蔽工程记录;查原材料、半成检测、试验报告等质保资料等。
顺德旅游第四章  检查形式
第七条  分为开工条件检查、定期检查、不定期检查、日常性检查、季节性检查、节假日前后的检查、质量安全专项检查等。
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第八条  定期检查
1.公司级质量安全检查:质安部组织带队,经营部、财务部、成控部等相关职能部门参加,每月一次,检查出的质量安全隐患由质安部负责汇总,提交项目进行整改,并对整改情况进行跟踪落实。对整改不力的严格按照相关管理制度实施处罚和考核。
2.项目级质量安全检查:由项目经理组织管理人员在各自工作范围内,根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)每周对项目进行专项安全生产检查,并将检查结果和发现隐患及时下发到需进行整改的班组,严格限期整改并进行复查,留下复查记录。
第九条  不定期安全检查
质安部深入施工现场对各项目不定期的巡视检查。临时性专业检查(如:垂直运输设备、脚手架工程、施工临时用电等)和施工生产出现问题必须进行安全检查。胡海泉微博
第十条  日常性检查
1.项目部专职质检员负责对所有施工的实体质量检查,对存在的质量问题督促整改。
2.项目部的现场专职安全员每天巡回检查。随时辨别生产过程中一切物的不安全状态、人的不安全行为及环境的不安全因素,并提醒操作者加以控制和调整,达到减少和防止伤亡事故及职业危害的发生。检查人应做好检查记录。检查记录每月收集整理,交资料员保管。
第十一条  季节性检查
季节性检查由公司质安部组织进行。质安部负责做好检查和整改记录及台帐。对存在的隐患下达隐患整改通知并督促整改。
第十二条  重要节假日(如:春节)前应进行安全检查,节假日前的安全大检查公司领导带队,质安部牵头,经营部、财务部、成控部等相关职能部门参加,综合检查节日加班和节日前各项生产、检修活动中的安全措施、防火措施及不安全因素,使节日后的各项生产活动有计划、有秩序地进行。检查出的安全隐患由质安部负责汇总,分别提交有关项目进行整改,并对整改情况进行跟踪。对违章行为由公司质安部行文通报,同时严格按照相关管理制度考核。
第五章  检查方法
第十三条  依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)检查时可以采用“看”、“量”、“测”、“动作试验”等方法进行。
一斤等于多少千克1.“看”:主要查看安全管理资料、持证上岗、现场标志、临边洞口防护情况、部分设备的防护装置,现场文明施工情况等。
2.“量”:主要是用尺进行实测实量。如脚手架各种杆件间距、塔吊道轨距离、电气开关箱安装高度、在建工程临边高压线距离等。
3.“测”:用仪器、仪表实地进行测量。例如用水平仪测量道轨纵、横倾斜度、用地阻仪摇测地阻值、用噪声仪测噪声、用试纸测污水的PH值等。
4.“动作试验”:主要指各种限位装置的灵敏程度。例如塔吊的力矩限位器、行走限位、龙门架的超高限位装置、翻斗车制动装置等。
第十四条  依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和工程质量验收规范检查时采用目测、工程检测尺、砼回弹仪、激光测距仪等实测实量的方法进行。
第十五条  检查组成员携带照相机,在检查过程中对工程的亮点和不足进行拍照作为奖惩的依据。
第六章  隐患处置
第十六条  对每次检查查出的隐患,若能立即整改的应责令相关部门及个人立即整改,不得拖延,对不能立即整改的安全隐患应下发《隐患整改通知书》,限期整改。隐患整改通知质安部下发,由项目负责人签收并在规定时间内负责处理完毕,并将整改信息反馈到质安部,质安部相关人员进行验证检查并签字。对无故不按期完成整改,除按规定进行考核外,发生事故应追究负责整改部门领导的责任。
第十七条  对检查出的隐患质安部进行登记归档,隐患台帐内容应包括:编号、单位、隐患存在地点、隐患内容、整改措施、整改部门、整改负责人、限期整改时间、完成整改时间、验证结果、验证人等。
第十八条  对检查出的隐患各单位应落实整改措施,按照“三定”(即:定措施、定负责人、定完成日期)、“四不推”(个人能解决的不推给班组,班组不推给项目、项目不推给分公
司、分公司不推给上级主管部门)的原则进行解决。如限于物质或技术条件暂不能解决的,必须采取并落实风险消减措施,然后定出计划,按期解决。项目无力解决的,及时向公司主管部门写书面报告,申请安排解决。
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第十九条  凡查出的重大隐患,在未彻底整改前,各有关部门、各项目应采取有效的风险消减措施并由质安部监督执行。隐性基因
第七章  考 核
第二十条  各级组织的安全检查,通知参加的部门及人员必须准时参加,并善始善终认真负责,对无故不参加者按相关规定进行处罚。

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