开具增值税发票流程
1.开票前的准备工作                                                                        1)初次安装后的准备工作                                                                                注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置    需要注意:初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行,一旦用户已经正常使用后就不需再做,否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行,正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。2)日常使用中的准备工作                                                                    登录-→编码维护                                                                            2.发票填开操作                                                                            1)购买并读入发票。                                                                      2)开具发票。                                                                              A、开具正数专用发票:                                                                      五一劳动节演讲稿进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票尸体皂化                    B、开具带销货清单的专用发票:                                                              进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认为什么叫中东地区-→进入"专用发票填开"界面-→填写购货方信息→点击“清单”按钮-→进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击"退出"返回发票界面-→打印发票-→在“已开发票查询”中打印销货清单                                              C、开
具带折扣的专用发票:                                                                    进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开/销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票                                                      D、开具负数专用发票:                                                                        进入系统-bigbang新专辑→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码-→系统弹出相应的正数发票的信息,确定-三年级小实验作文300字免费→系统自动生成负数发票-→打印发票                                                                    3)作废专用发票                                                                            A、已开发票作废:                                                                          进入系统-→发票管理卫生间洗脸盆-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功                                                  B、未开发票作废:                                                                            进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功。

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