文件评审记录表
文件名称 | 编制人 | 依法行政的基本原则 | 编制部门 | |||
文件编号 | 文件版本 | 修订日期 | ||||
文件类型 | 项目技术类 □;质量管理类 □;提交注册类 □;标识标签/说明书类 □;工艺文件类 □;检验文件类 □;售后服务类□;其他 □; | |||||
更改性质 | 新增□; 修改□ (修改内容简述: ) | |||||
适用部门 | 评审意见/签名/日期 | 评审结论 | ||||
□ 技术部门 | 同意 □ 不同意 回已清空记录□ 修改后通过 □ | |||||
□ 生产计划部门 | 同意 □ 不同意 □ 修改后通过 □ | |||||
□ 工艺部门 | 同意 □ 不同意 □ 修改后通过 □ | |||||
□ 生产部门 | 同意 □ 不同意 □ 修改后通过 怎样自制直接吃的奶油□ | |||||
□ 采购部门 | 同意 □ 不同意 □ 修改后通过 □ | |||||
□ 检验部门 | 十大红颜祸水 | 同意回到过去歌词 □ 不同意 □ 修改后通过 □ | ||||
放松心情的幽默句子□ 质量部门 | 同意 □ 不同意 □ 修改后通过 □ | |||||
评审记录: | ||||||
不同意的理由: | ||||||
评审结论: 通过 □ 不通过 □ 需重新评审 □ 评审负责人: 日期: | ||||||
结论审核: 通过 □ 不通过 □ 需重新评审 □ 报公司领导裁决□ 部门负责人: 日期: | ||||||
公司领导意见: 签名: 日期: | ||||||
说明:
1、评审负责人根据具体文件内容和公司有关规定及要求确定对应的评审部门,其各类文件的评审应包括(但不限于)如下部门:①、项目技术类文件应按照《评审控制程序》的要求进行评审;②、质量管理类文件的评审其质量部为必选部门;③、提交注册类文件的评审其技术、法规、标准、知识产权、质量为必选部门;④、标识标签/说明书类的评审其法规、质量、知识产权为必选部门;⑤、工艺类文件(工艺更改单除外)的评审其技术、售后服务、制造、质量为必选部门;⑥、检验文件的评审其技术、质量、售后为必选部门;⑦、售后服务类文件的评审其技术、质量、制造为必选部门。
2、评审部门应授权基于本部门的工作职责,指定能够代表本部门签署评审意见的人进行评审。各部门应按照其职能分工对文件的充分性、适宜性、有效性、符合性等进行评审,应勾选明确的意见。评审意见若为“不同意”或“修改后通过”,须提出实质性的、合理的理由, 若内容较多,可在“评审记录”栏填写。
3、对于反对意见,评审负责人不予采纳的,应给出明确的、合理的、符合公司规定的理由,同时提交部门负责人审核后,再提交公司主管领导进行裁决。
4、若评审事项存在争议,经评审负责人审核后未采纳不同意见就发布通过、未报公司领导裁决的,因决策失误导致的不良后果由评审负责人承担,并追究相应责任。
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