财务报销管理办法5篇
财务报销管理办法5篇
 
  财务报销管理办法(精选篇1)
  财务报销制度及报销流程范本
  财务管理制度
低值易耗品管理办法
  为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
  本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
  财务管理规定
  1、出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
  2、其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
  3、各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
  4、借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。
  5、借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
  一、借款流程
  1、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额。
  2、审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
  3、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
  二、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
  三、费用报销的一般规定
  1、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
  2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致;简述费用内容或事由。
  3、按规定的审批程序报批。
  4、报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
  第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
  差旅费报销流程
  1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。
  2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。
  3. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
  财务报销管理办法(精选篇2)
  财务报销制度及报销流程
  一、总则
  1、 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
  2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
  3、 本制度适用公司全体员工。
  二、 借支管理规定及借支流程
  1、借款管理规定
  出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
  其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
  各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
  借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,
须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
  借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
  2、回款流程
  借款人按规定填写《领款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
  审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批→董事长审批。
  财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。三、日常费用报销制度及流程
  1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
  2、 费用报销的一般规定
  报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
  填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
  按规定的审批程序报批。
  报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
  3、 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→董事长审批→到出纳处报销。
  4、 差旅费报销制度及流程。
  差旅报销制度另有制度详细说明。
  5、 电话费报销制度及流程
  费用标准
  ①. 移动通讯费:商务部经理100元/月,业务员50元/月。
  ②. 固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。严禁员工在上班期间打私人电话。
  报销流程
  ①. 公司人力资源部每月初(5日前)将上月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。
  ②. 话费补贴在当月工资中一并发放。
  ③. 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。
  6、交通费报销制度及流程
  费用标准
  ①. 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经综合部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车。
  ②. 市内因公公交车费应保存相应车票报销。
  报销流程
  ①. 员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《差旅费报销单》。

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。