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审计部

新开源:内部审计管理制度(XXXX年9月) XXXX-09-17

2024-04-21 08:08:51

新开源内部审计管理制度博爱新开源制药股份有限公司内部审计管理制度二○一○年九月1新开源内部审计管理制度第一章 总则第一条 为了进一步规范博爱新开源制药股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任,加强公司内部管理和控制,保护投资者合法权益,不断提高企业运营的效率及效果,依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交...

公司举报投诉与举报人保护制度

2023-11-22 04:37:03

XXX公司举报投诉和举报人保护制度 第一章总则第一条为加强XXX公司(以下简称“公司”)内部管理,维护公司正常生产经营秩序,保护公司资产安全,确保财务信息的真实性、可靠和经营合法合规,实现公司持续规范发展,根据国家相关法律法规,参照《企业内部控制基本规范》的要求,结合公司实际,制定本制度。第二条本制度旨在鼓励举报和投诉包括公司经营管理和业务拓展各个环节的违法违规行为,并承诺对任何提出举报或提供协助...

公司内部借款管理制度

2023-06-23 12:24:24

手机怎么看阅兵直播公司内部借款管理制度第一章总则笔记本的保养第一条为支持分子公司年度经营计划的落实和新业务的开展同时结合考虑公司整体资金状况和资金安全特制定本制度。梦幻西游升级经验表第二条制度所述借款仅限于流动资金借款即借款资金只能用于公司日常经营活动和新业务的开展不能用于对外投资含固定资产投资等其他方面的活动。第三条借款对象仅限于纳入公司报表合并的分公司及控股子公司。第四条借款方式采用借款单位从...

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